不是的这280000只是你的进项税额,把你开发票的销售税额减去进项税额的差才是增值税 而且你不能算从元月到现在的呀,是要每月进行核算的 当月的销项税—当月的进项税=本月应交增值税
不是。证明你公司有280000的销项税抵扣了280000的进项税,应交增值税为零。 就是,应该当月算当月的。可能是你累计目前税负低