用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚感激!!

2025-03-30 00:27:56
推荐回答(3个)
回答1:

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块,找到“其他处理”,点“取消操作”进入“取消操作条件”框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。
跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理,会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

回答2:

是发票结算么 如果是发票结算的话 去结算单列表里面 将对应结算单删除

回答3:

先把结算单删除了,在修改