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只开了一张红字的增值税专用发票,申报怎么填报
只开了一张红字的增值税专用发票,申报怎么填报
2025-04-13 20:51:56
推荐回答(1个)
回答1:
“购买方取得的红字专用发票(即负数发票)不需要认证,在次月纳税申报时将需作进项税金转出的税额填入申报表附表二“21”栏次。”
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