关于金蝶财务系统更改会计期间的问题

2025-03-21 17:55:22
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回答1:

反结账到2018.9月。
第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】。
第二步 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。
固定资产模块反结账
固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
录完后,再结账到当前月份。