用友T3暂估处理,上月做了借:原材料,贷:应付账款⼀暂估,本月发票到了

2025-03-25 08:07:01
推荐回答(2个)
回答1:

是的,将上月的暂估凭证同科目同方向红字冲销,然后根据发票正常入账。当然,要核对一下发票数量与暂估数量是否一致,要按发票数量冲红。

回答2:

对的,先红字冲销掉,再按发票金额入账。