用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢

2024-11-16 05:56:17
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回答1:

如何反结账

在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。

如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符,则不能结账。

反结账操作只能由账套主管执行。

回答2:

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