很容易的,按照申报表要求的事项填,收入按报表上的主营业务收入填,销项税按附表一填(包括金税卡开具的增值税专用发票和普通发票税金之和),进项税按附表2填,当月认证多少就填多少,进销项的差额就是本月应交税金
先填写附表,附表二中填写本期认证的就行了。附表一中的机开数字一定和金税卡的数字一样。主表可以自动计算。然后导入免抵退的数据就OK
你是说网上申报的表吧?升级为031版本的软件,应先填表二,再填表一,主表
使用税务总局的电子申报系统吗?那里边有填表说明,请仔细阅读,而且如果填错了,在保存的时候就会有提醒可以帮助你检查。