你好在业务里面有个月末处理---结转成本,然后进行进销存期末结账,再进行账务期末结账
如生成的结转成本的凭证已被审核,操作如下-账务-反登账,反登账所有凭证,进入凭证审核模块-点选包含已审凭证,把所有凭证都反审。再进行账务--凭证制作--进销存期末结转成本凭证里选择“销售开单”,即可制作结转成本凭证。