增值税主表18行实际抵扣税款,应填写本期实际抵扣进项税额数,本年累计数应为年内各月数之和。你现在的问题如果是属于系统未自动计算,在排除系统自身故障的因素后,应检查各月数据是否正确。另外如果你是营改增企业,那么你之前缴纳的是营业税,怎么会有进项留底?